一、岗位职责 1.主要工作——参与制订公司内部审计系列相关制度;——负责具体审计项目的组织和实施,参与年度内部审计工作计划的编制,制定具体项目的审计方案;——参与公司全面风险管理体系建立,设计内控监督框架与节点,做好内控培训;——对公司内部控制设计和运行的有效性进行的审计和评价活动,促进公司内部控制及风险管理。——协助及监督各职能部门对审计、监督意见的整改,形成闭环;——做好与外部审计单位及公司各职能部门的沟通协调工作;——整理、归档各项审计资料,管理审计档案;2.安全及保密要求——贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,遵守各项安全生产规章制度。——遵守公司的保密工作有关规定。二、工作要求1.中共党员,全日制本科及以上学历, 审计、会计、经济金融类相关专业,有审计经验者优先;2.具有审计、风险管理、财务、企业管理、法律等相关方面知识,持有CPA,CIA CISA等资格者优先;3.对企业内部控制理念及体系有较好认知,较熟悉业务流程及风险关键控制点;4.具备良好的沟通及思维逻辑能力,有较强的分析及文字表达能力5.态度积极冲劲足,具备奋斗精神。