岗位职责:1.依据年度工作方案,执行各类常规审计、离任审计、专项审计及调查工作;2.独立制定审计工作计划,推动内部审计工作的开展,并编制形成审计报告;3.通过审计及调查工作及时发现潜在问题和风险,剔除可落实、可实施的整改方案或建议,跟踪审计发现问题的整改事宜; 4.受理并调查各类违规违纪、举报及投诉事件,对内部的经济、舞弊行为进行查处;5.协助部门负责人开展公司廉正文化建设,内控培训,营造良好的内控环境;6.领导交办的其他工作;任职资格:1.全日制统招、二本以上学历,审计、财会类相关专业;2.持有中级会计师以上职称或持有CPA/CIA/中级审计师等审计相关证书者优先3.三年以上大型企业审计工作经验且有监察工作经验,有大中型外贸或生产制造企业审计经验优先,有事务所审计经验、管理咨询经验更佳(加分项);4.能够独立开展审计项目、撰写审计报告(有团队领导经验优先);5.有多元化企业审计经验者优先,熟悉采购、工程、财务等专项,了解企业内控流程及熟悉财务核算流程;6.具有良好协调能力、文字和沟通能力,责任感强,有优秀的品德素养;