岗位职责:1.熟悉企业会计、审计准则及财务、税务法律法规;2.熟悉审计专业知识和内部审计的整个流程,能够独立编写审计方案、实施审计程序、编制审计工作底稿和审计报告;3.具有丰富的会计账务处理和财务分析知识和经验,对数据敏感,参与公司各类型审计工作,并提出专业的审计整改意见,并跟踪审计整改意见的执行情况;4.对集团及直供配送中心网络运营公司财务收支和采购等经济活动实施独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向财务总监和总经理汇报;5.通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标;6.通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益;7.具有风控管理经验,对数据、资料等信息的整理、分类、鉴定、保管、统计、分析等能力强;8.领导交代的其他审计事项。任职要求:1.审计、会计相关专业,大学本科及以上学历,硕士优先;2.有相关审计及法务工作经验优先;3.专业基础扎实,有较强的逻辑数理思考和观察分析能力,综合分析能力和文字及口头表达能力;4.团队协作意识强,责任心及自主性强,可承受压力,为人正直,并具备良好的职业道德专业素质。