岗位职责:1.根据公司内控工作目标,对公司各部门的经营活动进行例行审计和日常监督;2.编制内审工作底稿,起草内审报告,提出审计建议;并对被审计单位的整改情况进行跟踪检查;3.按时、保质完成分配的审计任务;4.负责做好审计底稿的收集、整理、归档工作;5.完成领导交办的其他工作。任职要求:1.大学本科及以上学历,会计、审计等相关专业,会计基础扎实,具备审计师、CIA或中级会计师优先;2.熟悉财税法规、审计流程,具有两年以上内部审计工作经验;3.文字表达能力良好,能够独立完成项目报告;对数据敏感,有一定的数据分析能力,能熟练应用各类office软件;4.有良好的沟通能力、抗压能力;4.工作认真负责,踏实沉稳,善于学习总结,爱岗敬业、有良好的职业操守。能适应出差的工作环境。