1、负责按照部门分工计划,做好内部审计、专项检查实施方案的起草,落实审计监管实施,撰写审计检查报告;2、负责后续审计检查工作,并做好审计整改事项的跟踪复查;3、负责做好审计、监管项目资料的分类、整理、归档等工作;4、领导安排的其他工作事宜。任职要求:1、审计、会计、财务、法律等专业本科以上学历,一年以上财务或稽核工作经验,具有一定的内部控制意识及风险识别能力; 2、敬业,遵守职业道德,原则性强,能适应出差;3、良好的学习能力、沟通能力和团队协作意识;4、具有上市公司或集团化公司相同岗位经验者优先。