职位描述:1、编制公司年度审计工作计划,并组织实施;2、制定公司专项审计方案,提报专项审计报告;3、实施物资采购或工程外包项目价格审计工作;4、对公司对外签订的各类经济合同进行审核;5、对子公司经营成果进行审计;6、对公司内控制度流程执行情况进行审计,并提出优化、改善意见;7、针对审计过程中发现的问题,持续跟踪落实,直至问题解决;8、审计工作档案归档保管。任职资格:1、大专或以上学历;会计、审计、法律等相关专业;5年以上企业内部审计工作经验;2、掌握会计和审计相关知识、及相关法律法规熟悉;3、熟练使用办公软件,ERP软件等;4、熟练掌握和运用审计基本程序和审计技巧;5、具有高度的责任心,能独立、认真的完成本职工作。6、能够适应出差。