工作职责:1、完善公司内控体系,与内外部审计机构沟通协调,推进公司内控自我评估机制;2、协助主管组织各相关部门对公司内控制度和业务流程的梳理.整合和适时修订与更新,辅助监督制度及流程的执行;3、参与或协助对业务.管理.公司层面的流程开展梳理.评估.管理相关风险并持续迭代,对事前控制措施的设计开展评审,提供咨询支持,发挥风险提示.内控咨询作用,确保设计有效性。任职资格:1、财务.审计.经济等相关专业(具备体系相关工作经验优先);2、具备系统化思考及流程意识;3、对企业风险管理和内部控制框架有一定了解。