岗位职责:1、协助拟订审计计划方案,负责审计公司内部账,确保财务报表的准确性;2、审核合同,确认采购过程的合规性和合理性;3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;4、审查公司内规,以符合时令法规;5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;6、协助建立和改善审计流程和风险体系。任职资格:1、本科以上学历,审计、财务类相关专业;2、熟悉财税法规及企业内控、风险管理等流程规范,熟悉会计准则及审计准则;3、原则性强,具备良好的数据分析能力、学习能力及抗压能力;4、熟练使用office办公软件,能够独立完成审计项目;