工作职责:1、实施具体的审计项目,发现审计问题,提出审计建议;2、协助主管编制审计工作底稿;3、负责审计工作档案的整理和归档工作;4、协助上级设计项目专项审计方案,审计项目完成后进行自我评价;5、评审公司内部控制制度的健全性和有效性,以及风险管理。检查公司及子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为公司优化管理提出审计意见和建议;6、对内审和外审发现的问题进行整改跟踪,评估任职资格:1、认真仔细,责任心强;2、逻辑思维强;3、有良好的沟通能力、团队协作能力;4、适应性强、抗压性强。