岗位职责:1、建立、完善公司内部控制制度与流程,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求,监督内控制度的执行;2、开展以风险为导向的内控管理工作,建立并维护公司内控手册、风险矩阵。树立全员风险意识,确保制度的合规性和有效性;3、梳理制度之间的关系,检查管理漏洞、风险、缺陷并且开展制度内容的诊断,形成内控报告;4、完成上级领导交办的其他工作。任职要求:1、内控工作经验1年及以上或内审工作经验2年及以上或外审工作经验3年及以上2、熟悉内部控制主要管理模块标准化制度与业务流程,具备组织与编写的能力;3、良好的沟通与协调能力,善于跨部门沟通合作,具备独立的问题分析和处理能力;4、本科及以上学历会计、审计、财经类专业优先。