岗位职责:1、建立健全内部审计管理体系,组织制订和完善审计管理相关制度、审计流程。2、督导上市公司内控管理政策法规的执行,及时汇编各类内控、审计和风险管理方法和手段的工作手册。3、根据年度审计计划制定月度审计计划,常态化开展集团及其下属分/子公司的财务审计、重大经济合同审计、采购管理审计、销售管理审计等。4、根据董事会需要,不定期开展专项审计、离任审计、工程效益审计等。5、跟踪审计发现的问题整改闭环,根据实际情况进行审计回头看。任职资格:1、本科及以上学历,审计等相关专业优先;2、3~5年甲方企业审计相关工作经历;有制造业经验优先;3、对企业内审、检查、反舞弊调查等工作有经验;4、有较强的逻辑性,抗压性,文字输出能力。