岗位职责:1、主导、协助开展各类专项及内控审计,拟定项目方案,按分工执行程序,完成审计底稿提交或复核工作,出具审计报告;2、跟踪各类审计发现问题的后续整改,评价落实问题闭环管理状态; 3、协助搭建、完善集团内控体系,实施内控评价、跟进内控自评;4、执行各项参与式审计监督工作,按要求出具审计结果并做好后续跟踪;5、做好相关知识内部分享,协助部门、科室进行团队建设和审计队伍提升优化;任职要求:1、5年以上集团型制造业企业内部审计或事务所相关工作,审计相关中级及以上职称;2、擅长企业内控、管理审计、工程等任一审计项目,具备主导专项审计项目并输出审计报告的能力。