(一) 岗位职责1、 根据部门工作依据及内部审计数字化转型的需求,参与完善公司审计数字化体系,建立审计模型,并运用数据、模型及系统工具进行分析与调查,提高审计效率和效果。2、 承担各类审计工作,对公司经营活动、重大事项、内控及经济责任等进行审计,发现存在问题,提出整改建议。按审计制度要求作好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作,确保审计结论适当,审计评价客观、公正。3、 承担重要事项的监督职责,参与重大设备、基建类采购招投标过程合规性监督,提出审计建议。4、 承担审计问题整改跟踪,对审计问题整改情况进行跟踪、核实,提出整改评价建议。5、根据部门制度要求,建立审计信息数据库及相关档案。(二) 任职要求专业及学历:财务会计、审计、数据科学、信息系统、企业管理等专业本科及以上;工作经验:3年以上工作经验,其中2年以上大中型制造业审计、财务会计或其他相关业务工作经验;熟悉审计数字化转型趋势,具备数字化审计工作相关的经验,或参与过企业审计系统工具的开发及推广工作经验。知识技能:熟悉财务、审计、内控、企业管理及国家财经法律法规等方面的知识;掌握数据分析、数据挖掘、建模等数字化审计所需技能;熟练掌握办公软件及数字化审计软件的使用技能,具备优秀的公文写作技能。能力素质:具备较强的分析判断能力、沟通能力、人际交往能力、团队合作能力及执行能力;正直诚实、公正客观、认真负责、保密意识强,能够承受较大工作压力。