岗位职责 :1、独立负责审计项目,编制审计方案,对审计小组其他成员进行业务指导; 2、开发制定新项目的审计程序表,编制调查表、审定表等专用审计底稿; 3、负责对审计项目进行调查、核实 、搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合评价; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,汇报审计情况; 5、 协助被审计单位形成整改计划,跟踪并监督整改落实; 6、建立及完善各项审计制度和流程; 7、上级分配的日常性管理事务。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财经类相关专业;2、3年及以上审计、内控、风险管理等相关岗位工作经验,对财务、会计、内部审计的理论、政策、实务有较深理解;3、具有会计师或国际注册内部审计师资格或者已考取部分注册会计师科目,注册会计师优先考虑;4、能接受短期分子公司或海外基地出差;5、具有较强的报告写作和总结能力,具备良好的沟通表达、抗压能力,良好的服务意识和团队合作精神。