1、负责公司管理体系的内外部审核工作,比如:内审、客户审核、第三方审核对接,不符合项的整改落实等;2、负责公司管理体系每年的管理评审工作,改进项的跟踪关闭;3、每月不定期内部稽核,跟踪不符合项问题的整改;4、公司管理体系文件修改后的受控、存档、回收、发放等工作;5、负责外部文件的评审工作,回复客户、第三方的协议文件等;6、负责客户管理体系调查表的填写及验证工作;7、负责体系标准方面的培训;