岗位职责:1、制定年度审计计划,并组织实施;2、对事业部内部的监察设计与运行进行评价,对重要业务流程的运作进行评价,对系统的设计与运行进行评价;3、通过定期和不定期的审计项目,对公司的流程风险进行管理,对公司的内控风险进行分析,提出有效的内控建议;4、与管理层和员工进行沟通,以了解公司的业务流程及其运作,发现内控缺陷,并提出内控改善建议;5、独立完成审计项目的计划、实施、报告等各环节工作;岗位要求:1、统招本科以上学历,5年以上集团性审计经验,制造业相关背景优先;2、要求熟悉集团性审计工作程序和审计方法,有一定的审计经验,能够独立开展工作;3、具备良好的沟通能力、逻辑思维能力,正直、勤勉、责任心强,有较强的抗压能力。