岗位职责:1.参与公司全面内控体系建设,独立对内控流程负责,识别关键风险点,规范业务流程.制度,完善内控体系;2.负责对各子公司、各部门、各业务流程、各项目的合规审计,识别风险点及关键控制,通过提出改进建议,持续推动合规管理和流程的优化;3.经营审计,包含对采购、工程、产品生产、存货管理、费用报销等经营审查。定期进行内控评价,从内控流程角度及时给予业务建议,进行风险提示,并推动内控缺陷整改;4.对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制;5.配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资等项目进行审计抽查;6.完成管理层要求进行的临时调查和其他临时内控内审相关任务。任职资格:1.全日制本科及以上学历,审计.会计或相关专业,持有CIA 、税务师证书优先;2.3年以上企业内控内审工作经验,从事过大中型企业的内部合规控制及控制框架的建立;3.熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作;4.具有较强的沟通交流、协调能力,逻辑分析能力,执行能力,有一定的文字功底,书面表达能力强;5.配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资等项目进行审计抽查,配合外部审计机构对审计过程中发现的内控问题进行整改;6.良好的职业道德,踏实正直有责任感,主动积极,保密意识强,有较强团队合作意识,抗压能力强;7.接受必要时的跨国出差。