要求:1、3年以上审计、财务等相关工作经验,2、熟悉审计和财务专业知识、审计工作流程,具备一定的稽查审计的技巧与能力;3、有企业审计或内控经验者优先。岗位职责1、建立与完善内控内审制度和流程,拟定项目审计计划,实施具体审计程序等;2、负责对所有涉及的审计事项,编制审计底稿,编写内部审计报告初稿,提出初步处理意见和建议;3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;4、负责各项业务流程制度的审计审查,能够通过业务稽查、专项审计,梳理内控的风险并督促整改和优化,推动公司内部业务流程的改善;5、完成领导交办的其他审计相关工作。