职责描述:1、依据审计工作流程、规则、计划方案,对各业务单元开展审计工作;2、通过现场审计发现的问题,审核管理部门和监管机制的建立与否、对有效性进行评价;3、配合上级领导出具审计报告,对违规违纪问题提出处理意见。任职要求:1、本科类以上学历,审计类相关专业;2、35岁以内,3年以上内部审计工作经验,有知名企业内审经验或ACCA、CPA、CIA等职业资格者优先;3、职业发展规划清晰,逻辑强有判断力,语言文字表达和沟通力好。