任职要求:1、本科及以上学历 ,相关专业或CIA证书者优先;2、5年以上企业内审/内控工作经验或相关事务所审计经验,或商业成本管控经验;3、熟悉审计/内控相关领域内广泛的知识,并精通审计专业知识;4、有较强的原则性,具有风险意识;5、可接受短期外派。岗位职责:1、协助集团审计监督制度建设,包括新增、修订、征求门店意见等,并在门店的宣导、培训跟进、落实检查等;2、根据总部内控部(即审计部)安排,完成内控月度/重大的专项检查,开展门店日常内控检查,负责本门店SOX审计资料收集及自查初审;3、监督三方比价及招投标,相关文件合规性进行审核,重点问题跟进反馈;4、对公司各项费用支出的实际成果进行验收,流程日常监控和绩效考评;5、对接内部审计及外部审计工作,开展集团其他门店交叉审计;6、负责部门间沟通协调工作和总经理安排的其他工作。