【工作内容】- 负责制定和完善公司内部审计政策、程序和流程,确保其符合最新的会计准则及法律法规要求。- 领导财务审计团队,对公司的财务状况进行定期审计,识别潜在风险,并提出改进建议。- 协同外部审计师进行年度财务报表审计,确保审计过程顺利进行。- 分析审计结果,编制审计报告,向高级管理层和董事会汇报审计发现及建议。- 开展专项审计项目,如成本控制、投资评估等,为公司决策提供数据支持。- 提供专业培训,提升员工对内部控制和合规性的认识。-有生产制造业财务审计工作经验。【任职要求】- 拥有会计学、金融或相关领域的本科及以上学历。- 具备5年以上财务审计相关工作经验,拥有CPA(注册会计师)或CIA(国际注册内部审计师)资格者优先考虑。