岗位职责:1、协助搭建公司内控流程体系,梳理并优化公司业务全流程,确保符合合规要求及运营效率***化;2、对内控流程的实施情况进行定期评估,发现潜在风险及内控缺陷,提出改进建议并推动落实整改;3、负责执行内部审计计划,包括但不限于财务审计、运营审计、合规审计等,确保公司经营活动的规范性和高效性;4、受理业务违规举报,开展调查取证,识别关键问题,提出整改方案并跟进整改执行情况;5、协助公司各业务部门建立健全内控机制,提供合规管理咨询,提高全员风险意识和合规意识;6、结合数据分析,识别潜在问题,撰写审计报告,为公司管理层提供决策支持。任职要求:1、全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、法律、工商管理等相关专业优先;2、3年以上内部审计、内控或合规相关经验,有1年以上会计师事务所经验为佳;3、具备优秀的访谈技巧,能够精准获取关键信息,发现问题核心;4、逻辑清晰,善于发现业务痛点,并能独立进行问题分析、调查、沟通及反馈;5、具备强大的风险意识和合规思维,能精准识别并防范潜在业务风险;6、能够与各部门高效沟通,推动内控及审计建议的落地实施;7、工作责任心强,能适应高压力环境,具备强烈的职业道德与保密意识。