职责描述:1.负责编制公司内控和审计工作计划,开展内部控制检查与内部审计及各项专项审计,组织完成公司定期进行的内控检查、审计及风险监控,形成审计总结;2.对公司业务流程合理性和有效性开展监督工作,识别分析重要风险,对公司及所属公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内控与审计监督,防错纠弊,为优化管理、降本增效提供意见;3.针对各项内控与审计的结果,组织编制报告,提出意见建议;4.组织对内控与审计发现的问题进行追踪,监督检查整改情况;5.负责部门管理和团队建设工作;6.完成公司安排的临时工作。学历要求:全日制本科及以上所学专业:审计或财会专业工作经验:具备相关工作经验10年以上且有带领团队工作经验5年以上其他任职资格要求:1.政治素质好,拥护党的路线方针政策,贯彻执行公司的决定,有良好的职业素养,遵纪守法,勤勉尽责,团结协作,廉洁从业;2.熟悉审计程序,具备较强的内审技能,具有发现问题、分析问题、解决问题的能力,具有较强的分析判断能力、应变能力、文案写作能力;3.具有良好的职业操守,履行职责中坚持独立、客观、勤勉、廉洁的原则,遵守保密协议,具有较强的沟通协调能力,敢于坚持原则;4.熟悉制造型企业管理运作流程,具备相应的财务管理知识,具有中级会计师及以上职称或注册会计师证优先;5.中共党员优先,且未曾受到组织处理或者党纪政纪处分。