【工作内容】- 负责对公司各项财务活动进行审计,确保财务报告的真实性和准确性。- 参与制定和执行内部审计计划,评估公司内部控制的有效性。- 对公司的财务流程、运营活动和风险管理进行审查,识别潜在的问题和改进机会。- 准备审计报告,向管理层汇报审计结果,并提出改进建议。- 协助外部审计师的工作,提供所需的信息和支持。【任职要求】- 具有会计、金融或相关领域的学士学位;拥有注册会计师(CPA)资格者优先。- 熟悉会计准则和审计流程,具备至少1年的审计相关工作经验者优先考虑,但本职位也欢迎应届毕业生申请。- 具备良好的数据分析能力,能够准确解读财务报表和业务数据。- 优秀的沟通能力和团队合作精神,能够在跨部门环境中有效工作。- 工作细致认真,具有强烈的责任心和保密意识。- 能够适应快节奏的工作环境,具备较强的解决问题的能力。