工作职责: 1.组织公司规章制度及流程整合工作,并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务; 2. 根据公司内控要求,组织对关键控制点内控执行情况进行监督和检查,独立开展内控审计; 3.开展内外部投诉及违规行为的调查工作;制定整改方案并督促落实; 4 .协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务; 5. 负责税务等部门的对外联络。 6. 完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: 1. 财会、审计、工程管理、经济管理等本科以上学历 ,中级会计师证书;2.条理清晰,良好的沟通协调能力及团队精神,善于发现并解决问题; 3. 正直诚实,客观公正,应变能力强,性格沉稳,能够承担一定工作压力; 4.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识 5.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识 6.能适应经常出差。