工作内容:
1. 起草本部门管理制度、工作流程并向内审总监提报;
2. 协助领导编写公司内审相关制度及工作流程,对内审总监负责;
3. 参与起草公司审计发展规划和年度工作计划,提交内审总监汇总上报审批;
4. 根据审批的各项规划和年度工作计划及总监安排,负责内审工作的具体实施;
5. 熟练掌握公司内控制度及标准,负责检查、监督各部门对内控的执行情况并对效果进行客观公正评价,对内控制度的修改和执行提出合理整改、处理意见和建议;
6. 参与公司内部控制年度风险自我评估工作,分析财务和非财务风险及缺陷,提出改进建议;
7. 编制审计通知书、审计方案、具体实施审计工作,形成审计意见,并向审计总监提报审计报告;
8. 编写工作底稿,及时将审计工作成果整理归档;
9. 定期监督、报告审计整改结果的落实情况,及时报告潜在风险;
10. 负责专项审计实施,对合规审计、保证审计及绩效审计能独立开展审计工作;
11. 实施对公司的内控、内审培训、宣传;
12. 完成领导交办的其它事宜。
任职要求:
1.审计、财务管理类等相关专业本科及以上学历,须持有注册会计师证者(CPA),另外还具有中级审计师、会计师以上职称者优先
2.须有五年以上上市公司内部审计或者四大会计师事务所审计工作经验,具有房地产行业或/和上市公司内部审计、内控管理、风险控制、财务经理等工作经验者优先
3.熟悉上市公司内部审计实务及规则,熟悉内部控制基本规范及配套指引并能灵活运用,熟悉内部审计准则、企业会计准则、财务管理、风险控制并能娴熟应用于内部审计实务中
4.岗位技能要求
1)专业功底扎实,善于全面思考;
2)具有敏锐的洞察能力和深刻的分析表达能力,独立工作能力强;
3)优秀的部门间协调沟通能力;
4)做事踏实认真、细致严谨;
5)强烈的责任心,工作积极主动;
6)诚实正直的品德;
7)具备良好的团队合作精神;
8)具有很强的抗压能力;
9)熟练运用OFFICE办公软件。