工作内容:1、负责推动公司年度内控自评工作,复核自评资料,评估自评结果;2、带领团队依法规频率定期执行各公司整体层级例行审计;3、依稽核结果提出改善建议,并追踪改善落实;4、梳理集团总部及各子公司各项管规修订情况,针对不足处提出完善建议;5、依风险评估结果及实务作业情况,协助公司管规及内控手册之修订工作;6、编制组内年度费用及固定资产预算呈报上级核可,并定期监督预算执行状况;任职要求:1、会计、审计、商学等相关专业本科以上毕业;2、5年以上大中型企业内控内审或券商、外审经验,具备会计知识,熟悉风险评估、内控制度架构及内审作业程序,熟悉上市公司相关法遵规范;3、有英语相关证书佳,具备审计相关资质证照作为加分项;