岗位介绍:
1、参与各项目审前调查和具体内部审计项目工作方案的讨论和编制工作;
2、参与各项常规审计工作的实施,按照要求执行必要的审计程序,收集、鉴定和整理审计证据;
3、负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿,做到独立、客观、公正、规范整理审计底稿;
4、汇总审计发现的问题,为撰写内容审计报告初稿或征求意见稿提供审计发现和记录;
5、参与审计报告意见反馈的收集和审计整改回访或后续审计工作;
6、进行各专项审计工作,包括反舞弊的专项调查;
7、对工作中的各类审计证据、审计底稿进行有序的归集和整理,做好工作底稿的归档工作。
岗位要求
1、审计、财务管理等相关专业,本科及以上学历;
2、2年以上审计工作经验,基础知识扎实,有内审实务经验,会计师事务所及集团型企业从事内部审计、内部控制和风险管理相关工作经验;
3、具有会计师、审计师等经管类专业初级及以上职称,有良好的沟通、分析能力和较强的责任心;
4、具有良好的沟通协调能力,以及识别、分析风险能力;
5.接受公司出差安排。