1.全面负责审计部各项工作:组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;2.制度执行情况监督监察:通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行;3.财务管理审计:遵循独立审计准则,通过常规审计审查、监督、证实集团及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益;4.财务专项审计:对集团及各子公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管,进行专项审计;5.工程专项审计:按照集团年度工作计划开展工程类审计工作,制定工程类审计项目的工作方案,起草、编制工作底稿,出具审计报告、实施整改跟踪审计;6.完善内控体系:对集团及各子公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价,并督促完善内控体系;7.接受举报、提供咨询:接受员工的举报和控告,接待办理其他涉及举报控告的来信来访,并就举报事项进行调查;为被审计部门提供咨询、建议、协调等服务。任职要求:1.本科以上,财务、审计、经济管理等相关专业,具有中级会计师职称;2.五年以上房地产企业监察审计工作经验,有审计部经理管理经验、侦查或监察经验、企业管理和法律等综合知识背景者优先;3.掌握房地产企业投资管理、财务管理、税务管理、工程管理、审计管理、风险控制等专业知识及操作流程;4.具有高度的责任心,原则性强,具备良好的道德和职业素养,敏锐的洞察力和分析判断能力,良好的沟通协调能力及团队协作能力。