预算管理:1. 编制公司年度预算及季度预测,包含销售、毛利、成本的预算制定以及达成预算的风险及机会点的评估分析;2.追踪部门预算执行情况,对费用开支、资金收支计划进行差异分析,给出建议方案。 财务分析:1. 通过整合营收分析、毛利分析,成本分析等数据,定期(年度/季度/月度)向管理层提供经营分析报告,助力企业做决策;2. 通过新产品的收益率分析,新项目回报率/净现值/投资回收年限分析,帮助销售和管理层定价;3. 参与营销部门指标预测及达成情况回顾,提供数据分析支持,通过报告分析协助其寻找机会点,提升预测准确性;4. 定期向各部门提供财务数据分析报告,提供建议及支持工作。审计工作:1) 协助完成外部审计工作;2) 协助完成尽职调查工作。