职责描述 1. 制定年度、月度审计计划和审计费用预算,拟定并完善审计制度与工作流程。 2. 负责审查集团与下属分公司各项财务制度的落实情况,把握内控制度的健全性、有效性,做好经济信息保密工作,控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务规划的行为。 3. 对集团各公司各部门经营成果的真实性、准确性、合法合规性进行审计;定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 4. 确定集团新老项目审计重点,确保对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计落地;负责审计复核,并出具审计报告、审计评价书及其他鉴证业务报告。 岗位要求 1. 具备大型集团公司内控、内审、风控经验;熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策等;熟悉制造业、有工程审计、金融投资风控经验者优先。 2. 有集团审计相关经验10年以上者优先。 3. 全日制本科学历以上,审计相关专业优先。 4. 人品稳重、诚实守信。年龄可放宽接受临退休或刚退休年龄段