岗位职责:1.制定公司管理制度,建立健全内部审计规章制度。2.根据集团要求,协助编制公司年度审计工作计划。3.参与组织公司年度财务决算的审计工作,并出具审计管理建议书,督导其落实。4.组织公司进行投资评价、重大工程、并购重组、股权管理等业务专项审计工作。5.按集团要求,对公司主要部门及公司负责人进行经济责任审计。6.制定公司内部控制审计方案和审计服务咨询功能。7.完成领导交办的其他工作。任职要求1.硕士研究生及以上学历,审计、财务等相关专业。2.具有一定的政治理论水平,熟悉国家相关政策法规,专业基础扎实,具有一定的组织协调能力和公文写作能力;中共党员优先。3.具备一定的风险分析判断能力,工作严谨细致,具有较强的执行力、责任意识和团队合作精神。4.10年以上相关工作经验。5.中共党员优先考虑。5.已取得注册会计师资格证、有企业出海经验者优先。6.具体薪酬面议。