岗位职责1、 建立和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;2、 协助建立集团财务和运营管理制度,及业务内控流程梳理体系;3、 编写内部审计计划和方案,负责公司经营成果、财务、经营管理等审计方面的具体工作;4、 依据集团管理需求,组织实施针对集团总部以及各下属公司/业务线的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、 参与集团并购、投资活动的尽调工作;6、 审核财务制度流程执行情况、合同执行情况、财务记账、财务报表,财务预决算表准确性等;披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全;7、 对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制;8、 通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的推进、落地执行;9、 收集、整理、归档保管各类审计档案和资料;10、 其他与内控内审相关的工作和领导交办的工作。任职要求1、本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业。2、18年以上内审内控工作经验,5年以上会计师事务所工作经验,从事过大中型集团的内部合规框架的建立。3、精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。4、具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。5、具备较强的书面报告和口头表达能力;6、中国注册会计师、国际会计师证书(CPA/ACCA)优先。