工作职责:1.完成各类专项审计工作: - 根据专项审计计划,对被审计对象进行专项审计或对分子公司总经理进行离任审计; - 评估公司运营各环节存在的内控风险,草拟审计敞口问题及整改建议清单,草拟审计报告; - 参与现场审计末次会议交流,就审计发现问题与被审计对象进行沟通; - 跟踪落实被审计对象对审计发现敞口问题的关闭; 2.协助高级审计师、内控科经理完成投资项目达成情况的审计和分子公司总经理年度绩效达成情况的审计。 3.协助各业务部门,梳理各业务流程,使之符合公司内控制度的要求,并提高公司运作效率; 4.对新设分子公司员工及跨部门员工进行内控知识培训;解答各分子公司职能部门员工对内控问题的咨询; 5.根据公司运营情况的变化,评估公司运营环境中的各类风险,不断完善YFPO内控手册,并提交内控科经理审核;根据科室工作变化情况,持续推进YFPO内控平台的建立和完善; 6.通过内外部各类渠道,收集并整理关联上市公司主要财务数据,与本公司财务数据进行分析对比,寻找差异原因; 7.根据审计发现的公司运行环节中存在的主要风险点,草拟并更新各分子公司内控自查问题项,并提交内控科经理审核; 8.根据公司内控制度的规定,协助完成工程基建类项目的内部核减价工作。任职资格:1.本科及以上学历,财务或审计相关专业; 2.2年以上相关工作经验,有内审、外审经验;四大工作背景或大型集团企业工作背景优先;3.熟悉企业内控制度、熟悉国家财务、税务和金融相关政策法规,并能运用于日常内控工作中; 4.良好的沟通协调能力,团队合作精神; 5.适应出差。