职位要求1、本科及以上学历,财务、审计相关专业;2、1年以上上市公司或连锁行业内部财务报表审计或财务报表合并与分析工作经验;3、3年以上会计师事务所项目经验与财务报表合并工作经验,能够独立带领团队开展审计项目;4、熟练掌握财务审计领域专业知识,熟悉中国会计、审计准则以及工商、税务等相关法律法规,熟悉企业内部控制体系与运作;5、具备较强且独立的沟通和协调能力,思维逻辑严密,责任心强,具有良好的团队协作精神,6、可配合高频率出差。工作职责1、负责内部部门团队的梯队建设与人才养成;2、执行年度内部审计计划,按年度审计计划,组织实施对公司各层面、职能及条线的内控审计工作;3、依照股东或董事会要求,执行各项专案审计,包括但不限于财务收支审计、工程审计、经营审计及离任审计等;4、出具审计报告及管理建议书,推动与即时追踪问题改进。