岗位职责:1、依照国家法律、法规和政策,以及公司章程和有关规章制度,对公司及所属单位的财务收支、费用控制、经济效益以及经营活动进行审计。2、 保证沟通渠道和沟通程序的畅通。3、捕捉风险征兆、识别风险因素、评价风险程度。4、 制定合理的风险管理措施和方法。5、预防、发现、纠正 错误和舞弊。6、保护资产的安全与完整。7、遵循国家有关的政策、法律和法规。8、确认审计目标和范围。9、了解被审核方信息。10、准备详细的审计清单。11、组织审计问题分析和核实证据。12、编制审计报告。13、 跟踪审计问题的纠正。14、审计成果的巩固。15、 审计档案管理。任职要求:1、本科及以上学历,有一定协调能力。2、有一定的会计、审计方面的知识,审计专业优先。3、具备良好的职业素质,职业道德和会计、审计、管理等方面的知识及工作经验,熟悉本公司的生产、经营和管理活动。4、依法审计,保守秘密,不得***,***,***。