岗位职责:1、参与编制项目审计方案,并在实施过程中根据实际情况提出修改建议;2、评估公司各项管理工作的规范性,承担现场审计的具体实施;执行审计程序、编制工作底稿、编制初步报告、现场沟通等;3、实施审计项目的后续审计工作,确保审计意见得到有效执行,反映出的问题得以整改落实;4、参与公司内部各项常规及专项审计,包括但不限于财务收支审计、合规性审计、离任审计、绩效审计、舞弊调查及生产、销售、采购、研发、供应链等专项审计;5、负责对审计档案进行收集、整理、保管;6、协助审计主管,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;7、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计监督。8、完成上级交办的其他任务。任职资格:1、本科及以上学历;审计学、会计学、财务管理及建筑工程等相关专业;2、具有中、大型企业内部审计岗位5年以上制造业工作经验,有机械制造相关行业经验优先;3、中级会计师、内部审计师及以上级别职业(执业)资格,注册会计师优先;4、熟悉国家会计准则、财税法规、企业会计准则及制度,熟悉国家审计法规、财经法规制度及相关工作流程、运作方式,熟练运用各类审计技巧;5、能够独立或带队完成审计项目工作,能适应一定程度的出差;6、品行端正、严谨踏实,工作主动,能承受一定工作压力;7、具有优秀的书面表达能力,良好的团队合作精神。