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审计项目经理(集团内审)(J10276)
1.5-2.2万·14薪
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/22发布
五险一金餐饮补贴专业培训带薪年假

临新路268 号扬子江国际企业广场7号楼(2号线淞虹路站和13号线祁连山南路站有班车,车程15分钟)

公司信息
新宇集团

合资/5000-10000人

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职位描述
工作职责:
一、合规检查
1 结合企业风险管理的要求,与各业务板块部门、分子公司沟通,帮助完善流程制度,以确保制度、流程的完整性、有效性、可操作性。
2 根据合规矩阵描述的内容指导分子公司落实合规管理工作,帮助分子公司推进合规管理的日常工作,以确保制度流程得以宣贯和执行。
3 根据合规检查重点并结合外部审计师建议编制合规检查清单;据此评估分子公司制度、流程的合理性;汇集整理合规检查结果,对制度、流程的执行效力进行评价;推动合规管理工作逐步完善。
二、内部审计
1 协助部门总监起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程;协助制定、实施年度审计工作计划,根据批准后的内部审计工作计划,细分月度审计工作项目,编制审计方案以确保年度审计工作计划的落实及审计报告的质量。
2 参照审计方案指导项目组成员对审计项目开展具体工作,跟进审计项目进度,及时处理并上报重大事项,以确保审计项目按时保质的完成。
3 复核项目组成员工作底稿,汇总工作底稿;撰写审计报告及管理建议书,确保审计过程及结果的真实性和完整性。
4 根据《内部审计报告》和《管理建议书》定期跟进、督促改进措施落实的效率和效果,以降低企业经营管理风险。
三、团队管理
1 根据部门人才需求情况,配合部门总监做好部门人员的选用育留工作,实现部门人才梯队的建设目标。
2 根据审计项目、合规项目的概况,协助部门总监不定期开展部门业务知识技能培训及提升,营造良好的部门工作氛围。
任职资格:
任职要求:
1、审计、会计、财务管理或相关专业大学本科及以上学历;年龄25-35周岁;有外企或大中型企业内审工作经验;有会计师事务所或税务师事务所经历、有相关资格证书者优先考虑。
2、熟练掌握会计、审计专业知识以及内部审计所需专业技能,掌握现行的会计准则和审计准则;熟悉会计报表审计、资产清查专项审计、经济责任审计、项目投资情况专项审计等内部审计流程。
3、具有独立承担审计项目的相关工作能力、项目管理能力,能够带领项目组成员完成审计项目,并针对审计发现提出管理建议,促进企业提高管理水平和减少企业经营管理风险。
4、具备团队合作精神、职业操守和高度的责任心;吃苦耐劳,抗压能力强,能适应出差。
5、有良好的沟通能力、表达能力和分析能力,熟悉掌握SAP系统及Excel、word等办公软件的应用。

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