1、根据公司整体战略规划,拟定内部审计制度和流程,制定审计计划。2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计。3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。5、联系外部财务审计公司,协助做好企业外部审计工作。6、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议。7、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。8、负责或会同其他部门查处公司内部违反制度、挪用财物、泄密、贿赂等行为的情况。9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。10、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。11、定期编写内部审计报告,提出处理意见和建议。12、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。【招聘要求】1、本科及以上学历,财务、金融或经济法等相关专业,三年以上相关工作经验,有会计从业资格证书。2、有房地产行业、购物中心租赁行业财务经验。3、熟练掌握相关办公软件及用友等相关财务软件。4、工作仔细认真,责任心强,有良好的人际沟通及协调能力。