一、岗位职责1、拟定并完善内部审计制度和流程,识别业务流程风险,并提出流程优化建议,制定审计计划;2、对集团下属产业公司实施内部审计工作,包括各种绩效审计、内控评价、专项审计等;3、就审计发现的问题与被审计单位相关负责人进行沟通,提出审计建议。4、追踪审计报告的落实情况,督促下属产业公司完成审计报告提出的改进意见。5、协助集团及下属产业公司内部控制体系的建立,健全集团规章制度体系。二、任职要求1、35岁以下,本科及以上学历,审计、财务及相关专业;2、熟悉会计、税务、审计准则,掌握审计操作流程;3、具有4年以上会计或审计相关工作经验;4、中级及以上职称,具有注册会计师资格者优先;5、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守,能适应出差。