岗位职责:1、负责公司内部审计工作计划、流程及具体审计方案的制定和执行。 2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,并对提出的审计建议进行监督落实。3、收集并归档公司相关的制度、政策,审核相关内控制度的健全性和有效性。 4、协助完善公司内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查; 5、对公司各项业务活动的合规性、财务情况的真实性、合法性等进行审计; 6、配合外部审计机构完成年度财务报告审计工作; 7. 其他领导交代任务。任职要求:1、本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业优先,具备较好的持续学习能力;2、5年以上内审会计事务所审计工作经验,有上市公司内审、内控经验者优先;3、具有CPA资格证优先考虑;4、了解国家财务政策、会计法规,税务法规和相关税收政策;5、具有良好的职业操守,富有团队精神,可接受出差。6、本岗位欢迎纯四大或八大经验的候选人。