职责描述:1、根据集团年度审计规划编制审计实施工作方案,合理制定有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;2、协助开展现场审计工作,负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等相关工作;3、负责公司财务收支合规性、内控及其他专项审计工作,独立承担中型项目的汇总及合并工作;4、协助开展公司内控自评工作,及时跟进并督促内控整改落实;5、协助编制与修订内部审计相关制度,建立并完善公司审计体系,梳理审计关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;6、协助领导进行公司内部审计部门的工作,对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;7、协助领导进行公司审计体系的建立与完善,制定年度、季度审计工作计划;8、根据审计计划具体实施常规例行经营管理审计;9、负责具体实施审计项目(预算审计、结算审计、竣工决算审计、离任审计、制度审计、绩效审计、投诉举报审计等);10、分析和评价审计证据,形成设计结论,负责撰写及修改审计报告、审计意见书、审计整改通知书,并提出整改建议;11、负责具体跟进审计报告的执行,跟进审计整改措施的落实;12、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量;13、负责全职能的审计工作;14、完成上级领导交办的临时性工作及其他工作。 任职要求: 1、 会计、金融、审计、财务管理等相关专业,全日制本科及以上学历;2、 具有 5 年以上审计或财务工作经验,有房地产行业内部审计或会计师事务所工作经验者优先;3、 精通审计专业理论与技术,熟练掌握现场审计工作流程;4、 熟悉房地产行业财税法规及相关制度;5、 具有一定的分析、判断、写作能力,能够独立撰写内部审计报告;6、 具有较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;7、 有 CPA、CIA、中级会计师等职业资格证为佳;8、 负责团队建设及人员管理工作;9、 熟悉办公软件及运用(EXCEL、WORD、PPT 等)。