岗位职责(工作职责):1.对集团及下属公司的各类业务情况进行监督、审计;2.按照年度审计计划开展常规内审(包含但不限于:销售与收款,采购与付款、资产管理、资金管理、投资与融资管理、经营业绩等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、任期经济责任审计、其他特别事项审计),出具审计报告和管理建议书等审计报告文书;3.根据反舞弊要求,根据授权开展专项调查;4.协助建立和完善以风险控制为主的内部审计体系;5.完成领导布置的其他工作。任职要求(任职资格):1.工作经验:具有8年以上工作经验,其中5年以上内部审计经验、或会计师事务所外部审计经验;2.知识要求:(1)经济类相关专业本科以上(含),具有CPA/CIA资格证书者或高级职称者优先;(2)熟悉现行企业会计准则、内部审计及内控制度、流程;3.技能要求:(1)熟练操作Office,精通Excel;(2)具有较好的综合素质,包括沟通协调能力、逻辑思维能力、敏锐的观察分析能力、较强的执行力和领导力;(3)对内部审计职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;(4)为人正直、诚实、富有责任心和敬业精神,工作积极主动、踏实肯干。