岗位职责:1、根据审计计划开展审计项目,确保高效与专业地完成审计任务,保证审计活动的独立性、客观性;2、执行内部审计工作,确保有足够、可靠、相关和有用的信息来支持工作结果和结论,确保完整的工作底稿;3、撰写审计报告,包括审计建议等,保证报告的真实性和客观性;4、根据内部审计要求和监管规定,完成综合审计相关领域的内控工作,为管理层提供相关内控建议,帮助公司提高内控水平;5、开展综合审计后续整改跟踪工作,包括维护和更新审计跟踪文件等,确保审计后续整改工作的落实,且符合整改要求;6、根据要求,协助准备审计工作相关常规报告(包括董事会及审计委员会报告等),完成监管部门要求的相关监管报告,确保报告的准确性和及时性;7、根据要求,完成公司及上级交办的其他工作。任职要求:1、研究生及以上学历,审计、保险、财会等相关专业,具有国内外审计专业资格为佳(如注册内部审计师CIA、中级审计师等);2、3年以上保险内审、合规、法务工作经验;3、精通内部审计知识技能,如内部审计原则与标准、审计项目的计划、管理与执行;4、掌握数据分析方法和工具、业务流程分析方法;5、熟悉保险行业审计相关的法律法规和监管政策;6、具备较好的沟通表达能力、分析能力、计划与组织能力、时间管理能力、问题解决能力和冲突管理能力,细节导向;7、责任心强,具备良好的口头表达能力及文字表达能力。