岗位职责:1、根据公司发展需要,负责建立和维护公司内控体系,并推动其贯彻落实;2、协助起草.修订完善公司相关管理制度文件,提出可落地的内部控制优化建议;3、识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;4、针对本领域业务,实施常规事中稽查,有效与相关业务部门沟通,推动问题改进;5、梳理与制定采购业务内外部风险管理机制,形成相应制度并执行;6、针对业务违规事项,制定稽查程序和计划,组织专项稽查,出具稽查报告;7、领导安排的其他工作。任职资格:1、全日制本科及以上学历,财会、企管、法律、审计等相关专业优先考虑;2、三年以上内控相关工作经验;了解内控系统框架及系统审计知识;熟悉制造业采购基本业务流程及关键业务控制点;3、熟悉国家会计、内控、审计相关法律法规;4、较好的调查、分析、推断能力,规律性强,具备独立分析和解决问题的能力;5、事中稽查,风险识别,发现问题能力,认同公司文化,品德端正;6、具有自我驱动力,能有效推动问题改进闭环。