1.按年度审计计划开展内审工作,实施审计活动、编制审计底稿、发现审计问题、提出审计意见等;2.协助相关部门出具审计问题整改方案,追踪审计问题整改与处理情况,督促审计结论和合理化建议的落实工作;检查整改方案的执行情况,对跟进结果进行分析和报告,关闭审计问题;3.负责内审工作档案收集与管理;4.参与集团公司内控制度的研讨与分析,提出加强内控制度的建议;5.参与月度集团募集资金使用与存放情况审计;6.参与月度员工费用报销审核;7.完成上级交办的其他工作任务。任职要求:1、三年及以上相关工作经验,全日制本科及以上学历、相关专业;2、同时有事务所和制造型企业的工作经验者优先;3、能接受出差;