岗位职责:1、组织开展公司及所属企业内控体系建设工作;2、组织开展所属企业各类专项内部审计工作,包括财务审计,内控流程审计,经营效益审计,经济责任审计,舞弊审计等;3、负责完善审计底稿和审计证据,撰写审计报告及管理建议书;4、负责公司各项重大投资项目尽职调查;5、负责公司全面风险管理体系建设;6、领导交办的其他工作。岗位要求:1、本科及以上专业,审计专业或相关专业。2、5年及以上审计经验,内控经验丰富,书面英语优秀者优先;3、具备良好的审计技能,熟悉审计标准和方法;4、具备具备较强的分析与判断能力,良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作;5、可以接受国内外出差。