工作职责:1、 参与制定年度内审计划(包括采购、销售、固定资产等流程审计、反舞弊调查、其他专项工作审计)。2、 根据内审计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、存货等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告。3、 对内审中发现的问题,能及时与被审计单位沟通,形成内审建议并及时与管理层反馈。4、 跟进内审报告建议,督促被审计单位整改。5、 建立内审举报邮箱,对被举报事项开展调查,出具相应报告。6、 其他与内部审计职能相关的工作。 任职资格:1. 大学本科以上学历,财经相关专业;2. 3年以上内部审计或会计事务所工作经验,有医药行业经验优先;3. 有良好的沟通与协调能力;4. 诚信、乐观、自律、自信、忠诚、公正、原则性、责任心、亲和力、爱岗敬业、积极主动、服务意识、保密意识。