岗位职责:1.协助构建和完善公司内部控制体系,确保业务流程符合法规及内部政策要求,并识别改进点2.参与风险评估,针对基础机械和财务操作的关键控制点提出有效的内控措施,保障业务安全运行。3.定期审查内控执行情况,发现并报告管理缺陷,推动整改方案的实施。4.与各部门沟通协作,优化现有业务流程,确保其高效且合规。任职资格:1.本科及以上学历,财务、审计或相关专业。2.至少3年内控工作经验,具备基础机械知识和财务管理能力优先考虑。3.熟悉企业内部控制标准,如COSO框架。4.具备数据分析能力和良好的沟通技巧。5.持有CPA、CIA等相关证书优先考虑2。