工作内容:1.按年度审计计划开展内审工作,实施审计活动、编制审计底稿、发现审计问题、提出审计意见等;2.协助相关部门出具审计问题整改方案,追踪审计问题整改与处理情况,督促审计结论和合理化建议的落实工作;检查整改方案的执行情况,对跟进结果进行分析和报告,关闭审计问题;3、实施公司(含集团子公司)专项审计(包括绩效审计、离任审计、投资效益审核、价格审核、财务报表审计、反舞弊调查、收购的尽职调查等),编制审计工作底稿,形成审计结论,撰写审计报告,并接受管理层的询问;4、具体实施内控进行自我评价,编制工作底稿,与管理层、业务负责人进行沟通,形成审核结论;5、负责缺陷整改进度的统计、检查与报告,提交追踪审计项目,提交部门负责人审核;6、参与集团公司内控制度的研讨与分析,提出加强内控制度的建议;7、负责内审工作档案收集与管理;8、完成上级交办的其他工作任务。岗位要求:1、全日制本科及以上,审计学、经济学、管理学、会计学等专业优先;2、具有中、大型企业内部审计岗位3年以上制造业工作经验,有机械制造相关行业经验优先,或会计师事务所审计咨询,或咨询公司等经验;3、审计工作经验、风险控制管理经验、内部控制建设或自评经验等;4、丰富的审计工作经验,能够进行审计计划的编制、组织与协调现场审计工作,与审计对象进行沟通技巧,撰写审计报告;5、熟悉国家会计准则、财税法规、企业会计准则及制度,熟悉国家审计法规、财经法规制度及相关工作流程、运作方式,熟练运用各类审计技巧;6、能够独立或带队完成审计项目工作,能适应一定程度的出差;7、品行端正、严谨踏实,工作主动,能承受一定工作压力,能够适应出差;8、具有优秀的书面表达能力,良好的团队合作精神。